Akuntan Independen Perseroan

AUDIT EKSTERNAL

Sesuai prosedur yang berlaku dan dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen, RUPST Perseroan tanggal 17 April 2015 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Suherman & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015. Biaya jasa untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2015 disetujui sebesar Rp34,4miliar (tidak termasuk PPN). Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.A.2. mengenai Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. KAP Purwantono, Suherman & Surja menjadi akuntan public Perusahaan sejak tahun 2012.Tahun 2015, akuntan Publik Perusahaan adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (dahulu Purwantono, Suherman & Surja). Akuntan yang menandatangani Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2015 adalah Hari Purwantono. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja juga ditunjuk melakukan audit atas Efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan tahun buku 2015 serta audit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) tahun buku 2015. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan selama 5 tahun terakhir.

Tahun Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Biaya (RP Juta)
2015 Purwantono, Sungkoro & Surja Drs. Hari Purwantono 34.400
2014 Purwantono, Sungkoro & Surja Drs. Hari Purwantono 31.500
2013 Purwantono, Sungkoro & Surja Drs. Hari Purwantono 28.240
2012 Purwantono, Sungkoro & Surja Drs. Hari Purwantono 26.619
2011 Tanudireja, Wibisana & Rekan Chrisna A.Wardhana, CPA 40.503

Biaya dan Jasa Audit Ekternal

Tabel Berikut Menyajikan ringkasan tagihan terkait jasa audit untuk tahun 2013,2014,2015

Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember

2013

2014

2015

(Rp juta)

Biaya Audit

28.240

31.500

39.943

Semua biaya lainnya

340

370

400

 
AUDIT OLEH LEMBAGA EKSTERNAL LAINNYA
Selain di audit oleh KAP, tahun 2015 Auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan (“BPK”) melakukan audit terhadap Pendapatan dan Beban di Telkom. Audit ini semakin meningkatkan “control awareness” dari manajemen Telkom dalam proses pengadaan barang dan jasa.MANAJEMEN RISIKO PENERAPAN MANAJEMEN RISIKOManajemen Risiko merupakan hal yang penting dalam bisnis komunikasi dikarenakan bisnis ini memiliki cakupan area yang luas dan memerlukan investasi yang besar dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Pelaksanaan system manajemen risiko ini diperkuat dengan Peraturan Menteri BUMN No.1 Tahun 2011 yang mengharuskan Telkom sebagai BUMN untuk menerapkan manajemen risiko. Dalam implementasinya, pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara sistematis, terstruktur dan diterapkan di seluruh bagian Perusahaan. Manajemen risiko ditujukan untuk meminimalkan segala kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang dapat berakibat negatif terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

Dimuat pada tanggal 30 Agustus 2016